Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
03/04/2024 0000618/2024 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PROCESSO N° 9386/2024. 19/09/2026.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 6.279.954,30
17/12/2025 0001612/2025 Original1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO Nº 00011/2023, REFERENTE A ** CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUDIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**, CUJO OBJETO E O // 1º REPLANILHAMENTO AO CONTRATO Nº 74/2024, REFERENTE AOS SERVICOS QUE SE TORNARAM NECESSARIOS PARA AMPLIACAO DA UNIDADE DE ENSINO.// PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 35227/2025. VENC. 19/06/2026.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 1.400.819,77
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
19/12/2024 0003414/2024 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PRO. PROTOCOLO DE PGMT 35345/2024. REFª 02/10/2024 A 31/10/2024. NOTA FISCAL 790.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 125.601,81
16/07/2025 0001619/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PRO,...2ª MEDICAO REF AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2024, NOTA FISCAL Nº924, PROTOCOLO Nº18933/2025RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 230.671,66
15/09/2025 0002195/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PROTOCOLO 28508/2025, NF 975. 3º MEDICAO 01/JAN/25 A 31/MAI/25.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 501.389,22
11/12/2025 0003038/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. ***SERVICO PRESTADO PERIODO DE, PROTOCOLO 41740/2025, NF 1044, REF 01/06 A 31/08.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 227.257,62
22/12/2025 0003178/2025 Original1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO Nº 00011/2023, REFERENTE A ** CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRU. PROTOCOLO 43352/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2024 QUINTA MEDICAO REFERENTE AO REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE MATERIAIS NOTA FISCAL 1061.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 1.400.819,77
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
23/12/2024 0006930/2024 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PRO. PROTOCOLO DE PGMT 35345/2024. REFª 02/10/2024 A 31/10/2024. NOTA FISCAL 790.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 117.814,50
16/07/2025 0003521/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PRO,...2ª MEDICAO REF AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2024, NOTA FISCAL Nº924, PROTOCOLO Nº18933/2025RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 216.370,02
16/09/2025 0004752/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 74/2024. CONF. PROTOCOLO 28508/2025, NF 975. 3º MEDICAO 01/JAN/25 A 31/MAI/25.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 470.303,09
15/12/2025 0006595/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO INCLUSIVE GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. ***SERVICO PRESTADO PERIODO DE, PROTOCOLO 41740/2025, NF 1044, REF 01/06 A 31/08.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 213.167,65
23/12/2025 0006946/2025 Original1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO Nº 00011/2023, REFERENTE A ** CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRU. PROTOCOLO 43352/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2024 QUINTA MEDICAO REFERENTE AO REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE MATERIAIS NOTA FISCAL 1061.RENOVA CONSTRUCOES LTDA EPPR$ 1.313.968,94
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000102/10/202431/10/202416/12/2024 REF AO PAGAMENTO DA 1°MEDICAO DO CONTRATO 074/2024 DE EMPENHO N° 618 DE NF N°790 NO VALOR DE 125.601,81.NO PERIODO 02/10/2024 A 31/10/2024.JOSE MARIA MARQUES JUNIORR$ 125.601,81
0000201/11/202431/12/202403/07/20251,57%REF AO PAGAMENTO DA 2° MEDICAO DO CONTRATO 074/2024 DE EMPENHO N° 618 DE NF 924 NO VALOR DE 230.671,66.JOSE MARIA MARQUES JUNIORR$ 230.671,66
0000301/01/202531/05/202504/09/20255,84%REF AO PAGAMENTO DA 3 ° MEDICAO DO CONTRATO 074/2024 DE EMPENHO N° 618 DE NF 975 NO VALOR DE R$ 501.389,22JOSE MARIA MARQUES JUNIORR$ 501.389,22
0000401/06/202531/08/202505/12/20251,55%PAGAMENTO REFERENTE A 4 ° MEDICAO DO CONTRATO 074/2024 DE EMPENHO N° 618/2024 DE NF 1044 NO VALOR DE R$ 227.257,62JOSE MARIA MARQUES JUNIORR$ 227.257,62
0000501/09/202531/10/202517/12/20259,55%PAGAMENTO REFERENTE A 5 ° MEDICAO ( 1° TERMO ADITIVO ) DO CONTRATO 074/2024 DE EMPENHO N° 1612/2025 DE NF 1061 NO VALOR DE R$ 1.400.819,77.JOSE MARIA MARQUES JUNIORR$ 1.400.819,77
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp24117-12-24_084344.jpg Medicao/Ateste00001
cp24117-12-24_084524.jpg Medicao/Ateste00001
cp24117-12-24_084529.jpg Medicao/Ateste00001
cp24105-09-25_083127.jpg Medicao/Ateste00003
cp24105-09-25_083133.jpg Medicao/Ateste00003
cp24104-07-25_141027.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24105-09-25_083142.jpg Medicao/Ateste00003
cp24104-07-25_141006.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24104-07-25_141010.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24104-07-25_141014.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24104-07-25_141017.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24105-09-25_083148.jpg Medicao/Ateste00003
cp24105-09-25_083153.jpg Medicao/Ateste00003
cp24105-09-25_083159.jpg Medicao/Ateste00003
cp24105-09-25_083204.jpg Medicao/Ateste00003
cp24104-07-25_141022.jpeg Medicao/Ateste00002
cp24105-09-25_083137.jpg Medicao/Ateste00003
cp24118-12-25_105555.jpg Medicao/Ateste00005
cp24105-12-25_090629.jpg Medicao/Ateste00004
cp24105-12-25_090621.jpg Medicao/Ateste00004
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
JOSE MARIA MARQUES JUNIORFiscal TitularPortaria 99/202416/12/202419/06/2026
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Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
0010035227/2025Aditivo09/12/20251º REPLANILHAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2024, REFERENTE AOS SERVICOS QUE SE TORNARAM NECESSARIOS PARA A AMPLIACAO DA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO REPLANILHAMENTO DEVIDAMENTE ELABORADA PELO FISCAL DO CONTRATO E MANIFESTACAO DO PARECER JVigenteR$ 1.400.819,77
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ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp47225-09-24_134125.pdf Contrato 
cp47225-09-24_134132.pdf Contrato 
cp47201-10-24_152633.pdf Contrato 
cp43431-12-25_100432.pdf Termo Aditivo1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074-2024
cp47205-01-26_123206.pdf Termo AditivoPUBLICACAO DIARIO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074-2024
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoVM - 01 SERVICOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS / PROJETOS / PLANILHASUNIDADE1,0000R$ 508.412,13R$ 508.412,13
ServicoVM - 10 - PISO INTERNOS E EXTERNOSUNIDADE1,0000R$ 890.941,56R$ 890.941,56
ServicoVM - 11 - INSTALACOES HIDROSANITRIASUNIDADE1,0000R$ 132.908,11R$ 132.908,11
ServicoVM - 12 - INSTALACAO REDE DE INCENDIOUNIDADE1,0000R$ 122.735,58R$ 122.735,58
ServicoVM - 13 - APARELHOS HIDROSANITARIOSUNIDADE1,0000R$ 147.534,61R$ 147.534,61
ServicoVM - 14 - PINTURAUNIDADE1,0000R$ 340.789,86R$ 340.789,86
ServicoVM - 15 - SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOSUNIDADE1,0000R$ 1.517.582,11R$ 1.517.582,11
ServicoVM - 16 - SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOSUNIDADE1,0000R$ 212.742,17R$ 212.742,17
ServicoVM - 17 - INSTALACOES ELETRICASUNIDADE1,0000R$ 1.849.098,75R$ 1.849.098,75
ServicoVM - 18 - PAISAGISMOUNIDADE1,0000R$ 68.906,12R$ 68.906,12
ServicoVM - 19 - INSTALACAO DE GASUNIDADE1,0000R$ 19.293,69R$ 19.293,69
ServicoVM - 2 - MOVIMENTO DE TERRAUNIDADE1,0000R$ 85.886,22R$ 85.886,22
ServicoVM - 20 - SERVICOS PRELIMINARESUNIDADE1,0000R$ 126.207,97R$ 126.207,97
ServicoVM - 21 - MOVIMENTACAO DE TERRAUNIDADE1,0000R$ 22.082,88R$ 22.082,88
ServicoVM - 22 - INFRAESTRUTURAUNIDADE1,0000R$ 80.372,95R$ 80.372,95
ServicoVM - 23 - SUPERESTRUTURAUNIDADE1,0000R$ 212.333,36R$ 212.333,36
ServicoVM - 24 - ESTRUTURA METALICAUNIDADE1,0000R$ 1.544.216,48R$ 1.544.216,48
ServicoVM - 25 - COBERTURAUNIDADE1,0000R$ 238.971,29R$ 238.971,29
ServicoVM - 26 - PAREDES E PAINEISUNIDADE1,0000R$ 161.728,98R$ 161.728,98
ServicoVM - 27 - PISOUNIDADE1,0000R$ 269.221,13R$ 269.221,13
Obras Paralisadas
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