Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDESERVICOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR. UNIDADES BASICAS DE SAUDE SERVICO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MEDICO CLINICO. QUANTIDADE ESTIMADA: 24.576 HORAS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL SERVICO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MEDICO GENERALISTA. QUANTIDADE ESTIMADA: 768 PLANTOES/ 9.216 HORA - PLANTAO DIURNO DIA DE SEMANA 768 PLANTOES/ 9.216 HORA - PLANTAO NOTURNO DIA DE SEMANA 330 PLANTOES/ 3.960 HORAS - PLANTAO DIURNO FIM DE SEMANA 330 PLANTOES/ 3.960 HORAS - PLANTAO NOTURNO FIM DE SEMANA SERVICO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA. QUANTIDADE ESTIMADA: 7.497 HORAS CENTRO DE ESPECIALIDADES SERVICO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA QUANTIDADE ESTIMADA: 40.960 HORAS PLANTAO DE VERAO SERVICO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MEDICO GENERALISTA QUANTIDADE ESTIMADA: 11 PLANTOES/ 132 HORAS - PLANTAO NOTURNO DIA DE SEMANA 21 PLANTOES/ 252 HORAS - PLANTAO DIURNO FIM DE SEMANA 21 PLANTOES/ 252 HORAS - PLANTAO NOTURNO FIM DE SEMANA SERVICO DE SUPERVISAO SERVICO DE SUPERVISAO MEDICA POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA /GENERALISTA QUANTIDADE ESTIMADA: 1.536 HORAS PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.1,0000R$ 800.000,00R$ 800.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/01/2025 0000159/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 419.816,32
18/02/2025 0000305/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 373.945,58
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/01/2025 0000159/2025 0000221/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 419.816,32
19/02/2025 0000305/2025 0000470/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 373.945,58
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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