Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO)IMPRESSORA TIPO I - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO (LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 40 PPM (A4) PEQUENO PORTE. CAPACIDADE DE 70.000 COPIAS/IMPRESSOES POR MES MULTIFUNCIONAL: COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER MODO FOTO, TEXTO, AUTOMATICO E MANUAL VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO DE 40 PPM (A4) E 42 PPM (CARTA) RESOLUCAO MINIMA DE 600X600 DPI NA COPIA E IMPRESSAO RESOLUCAO MINIMA DE DIGITALIZACAO DE 600 X 600 DPI PRIMEIRA COPIA/IMPRESSAO EM ATE 6,4 SEGUNDOS FUNCAO COPIADORA COM ESCALA DE REDUCAO E AMPLIACAO DE 50 A 400 CAPACIDADE PARA FRENTE E VERSO AUTOMATICO PARA COPIA, IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DUPLEX BANDEJA PARA NO MINIMO 250 FOLHAS A4 BANDEJA MANUAL PARA NO MINIMO 50 FOLHAS A4 ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS COM MINIMO DE 50 FOLHAS DIGITALIZACAO/SCANNER VIA REDE, PASTAS SMB, EMAIL, FTP, TWAIN/WIA MEMORIA RAM MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR DE NO MINIMO 667 MHZ CONEXAO ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 E HOST USB FRONTAL PROTOCOLO DE REDE TCP/IP GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO VIA WEB PAINEL EM PORTUGUES BR75.044,2356R$ 0,08R$ 5.988,53
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/05/2024 0000125/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 204,35
15/07/2024 0000199/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 231,41
07/08/2024 0000227/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 111,62
05/09/2024 0000256/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 148,91
03/10/2024 0000285/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 124,25
07/11/2024 0000320/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 90,50
10/12/2024 0000361/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 38,50
13/06/2024 0000164/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 134,97
21/02/2024 0000024/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 263,92
21/02/2024 0000025/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 137,44
22/02/2024 0000028/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 291,97
29/02/2024 0000045/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 385,77
26/03/2024 0000083/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 168,88
02/04/2024 0000086/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 363,08
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/07/2024 0000199/2024 0000426/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 220,30
08/08/2024 0000227/2024 0000485/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 106,26
16/05/2024 0000125/2024 0000286/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 194,54
10/09/2024 0000256/2024 0000544/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 141,76
17/10/2024 0000285/2024 0000630/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 118,29
08/11/2024 0000320/2024 0000683/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 86,16
11/12/2024 0000361/2024 0000774/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 36,65
22/02/2024 0000024/2024 0000064/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 251,25
22/02/2024 0000025/2024 0000066/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 130,84
29/02/2024 0000028/2024 0000080/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 277,96
05/03/2024 0000045/2024 0000095/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 367,25
27/03/2024 0000083/2024 0000192/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAR$ 160,77
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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